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三分赛车平台 2020年部门预算
时间: 2019-01-21 17:46   来源:三分赛车平台_三分赛车彩票【全网最佳】

 

目      录

 

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。牵头组织统一规划体系建设。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策和重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势,提出调控管理政策建议。调节全市经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟定并组织实施有关价格政策,组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟定市级财政、金融、土地政策。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级、省级开发区发展工作。

5、提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实参与“一带一路”建设工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6、负责全市投资综合管理。拟定全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟定全市重点项目计划草案并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。会同相关部门组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化工作。

8、组织拟定全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。综合研判全市消费变动趋势,拟定实施促进消费的综合性政策措施。指导开展黄金行业管理工作。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策,提出创新发展政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全和社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控,以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略和总体规划。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施。

13、配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。统筹铁路、公路、轨道交通运输等综合交通运输发展规划与市级发展规划的衔接平衡。

14、落实粮食宏观调控政策。拟定全市粮油产业发展规划,指导全市粮油产业发展。负责全市粮食市场监测、预警分析、储粮安全、粮食库存检查(清查)及推进粮食流通基础设施建设等工作。贯彻执行军粮供应政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。

15、研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议。负责全市新能源和可再生能源等行业管理。履行政府能源对外合作和管理职能。

16、负责推进投资审批制度改革、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。承担全市推动长江经济带发展暨汉江生态经济带开放开发工作领导小组办公室、市对口支援新疆工作领导小组办公室等有关具体工作。

17、完成上级交办的其他任务。

18、研究提出能源发展战略和重大政策的建议,拟订全市能源发展规划和石油、天然气(含管道)、煤炭、水电、火电、电网项目年度计划并组织实施;负责全市新能源和可再生能源等行业管理;负责石油、天然气(含管道)、煤炭、水电、火电、电网等能源发展布局及项目投资管理;参与协调有关电价的测算报批和监管工作;指导能源科技进步和能源装备工作;履行政府能源对外合作和管理职能;协调有关部门开展淘汰煤炭落后产能和煤炭安全改造工作;协调能源储备工作。

19、根据《湖北省农业自然资源综合管理条例》,组织开展农业资源调查,依法强化农业自然资源综合管理;组织编制农业资源区划,提出农业资源优化配置和农业区划发展的建议;参与全市中长期发展规划的拟订和农业项目的编审。

20、研究拟定全市黄金行业发展规划;参与研究制定全市黄金工业的方针、政策;负责全市黄金矿产开采资质审核,办理《开采黄金矿产批准书》的审核、申报,治理和打击无证、无序非法开采行为;配合有关部门抓好黄金矿山企业的安全生产、环境保护等工作。

21、负责全市铁路的规划、建设、协调及相关铁路建设工作

22、负责所属行政区域内有关纪检监察、司法、行政机关等有关国家机关提出,对(涉嫌违纪案件;涉嫌刑事案件;行政诉讼、复议及处罚案件;行政征收、征用及执法活动;国家赔偿、补偿事项;法律、法规规定的其他情形)作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或者价格有争议的财物价格进行确认。负责本行政区域内价格认定工作的指导、协调和监督管理。负责本行政区域内的价格认定复核工作。

23、承担粮食职工岗前培训和相关技能培训,开展粮食系统下岗职工再就业技能培训;承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

市发展和改革委员会机关:行政编制为77个,工勤编制11个。2019年末实有在职在编在岗干部职工97人,离休8人,退休173人。

市能源协调管理办公室: 副县级全额拨款事业单位,核定编制5个。2019年末实有在职在编在岗干部职工4人。

市农业区划办公室: 副县级全额拨款事业单位,核定编制4个。2019年末实有在职在编在岗干部职工3人。

市黄金工业管理办公室: 参公管理全额拨款事业单位,核定编制6个。2019年末实有在职在编在岗干部职工5人,退休1人。

市铁路建设办公室: 公益一类全额拨款事业单位,核定编制7个。2019年末实有在职在编在岗干部职工4人。

市价格认定中心: 公益一类全额拨款事业单位,核定编制5个。2019年末实有在职在编在岗干部职工5人。

市粮食职业学校: 差额拨款公益二类的事业单位,核定编制132019年末实有在职在编在岗干部职工4人,退休10人。

 

第二部分: 2020部门预算表

 

部门收支总体情况表(一)

单位: 万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

4560.08

一般公共服务

3810.24

  其中: 一般公共预算拨款

4560.08

外交

国防

公共安全

教育    

44.39

科学技术  

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业  

95.51

社会保险基金支出

卫生健康支出

167.6

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探工业信息等支出

71.2

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

164.84

粮油物资储备支出

206.3

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

收入合计 

4560.08

支出合计 

4560.08

部门收入总体情况表(二)

单位: 万元                                     

单位

编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

4560.08

4560.08

经济建设科

4560.08

4560.08

02201

发改委机关

4119.69

4119.69

02202

黄金管理办公室

81.49

81.49

02204

能源协调办

50.16

50.16

02205

农业区划办

39.04

39.04

02206

铁路建设办

150.54

150.54

02207

粮食职校

54.00

54.00

02208

价格认定中心

65.16

65.16

 

部门支出总体情况表(三)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

4560.08 

2795.88 

1764.20 

201

一般公共服务支出

3810.24 

2252.34 

1557.90 

20104

  发展与改革事务

3480.24 

2252.34 

1227.90 

2010401

    行政运行(发展与改革事务)

2070.47 

2070.47 

2010402

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

822.00 

822.00 

2010408

    物价管理

10.00 

10.00 

2010450

    事业运行(发展与改革事务)

51.19 

51.19 

2010450

    事业运行(发展与改革事务)

43.53 

43.53 

2010450

    事业运行(发展与改革事务)

31.39 

31.39 

2010450

    事业运行(发展与改革事务)

55.76 

55.76 

2010499

    其他发展与改革事务支出

92.00 

92.00 

2010499

    其他发展与改革事务支出

3.00 

3.00 

2010499

    其他发展与改革事务支出

0.90 

0.90 

2010499

    其他发展与改革事务支出

300.00 

300.00 

20105

  统计信息事务

330.00 

330.00 

2010502

    一般行政管理事务(统计信息事务)

330.00 

330.00 

205

教育支出

44.39 

44.39 

20503

  职业教育

44.39 

44.39 

2050399

    其他职业教育支出

44.39 

44.39 

208

社会保障和就业支出

95.51 

95.51 

20805

  行政事业单位养老支出

95.51 

95.51 

2080501

    行政单位离退休

95.51 

95.51 

210

卫生健康支出

167.60 

167.60 

21011

  行政事业单位医疗

167.60 

167.60 

2101101

    行政单位医疗

63.10 

63.10 

2101102

    事业单位医疗

2.28 

2.28 

2101102

    事业单位医疗

3.03 

3.03 

2101102

    事业单位医疗

2.63 

2.63 

2101102

    事业单位医疗

2.05 

2.05 

2101102

    事业单位医疗

1.44 

1.44 

2101102

    事业单位医疗

2.71 

2.71 

2101103

    公务员医疗补助

1.81 

1.81 

2101103

    公务员医疗补助

88.55 

88.55 

215

资源勘探工业信息等支出

71.20 

71.20 

21599

  其他资源勘探信息等支出

71.20 

71.20 

2159901

    黄金事务

71.20 

71.20 

221

住房保障支出

164.84 

164.84 

22102

  住房改革支出

164.84 

164.84 

2210201

    住房公积金

5.07 

5.07 

2210201

    住房公积金

5.87 

5.87 

2210201

    住房公积金

4.58 

4.58 

2210201

    住房公积金

3.21 

3.21 

2210201

    住房公积金

6.58 

6.58 

2210201

    住房公积金

5.77 

5.77 

2210201

    住房公积金

133.76 

133.76 

222

粮油物资储备支出

206.30 

206.30 

22201

  粮油事务

206.30 

206.30 

2220106

    粮食专项业务活动

200.00 

200.00 

2220199

    其他粮油事务支出

6.30 

6.30 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

单位: 万元

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目

预算数 

一、财政拨款

一般公共服务

3810.24 

  其中: 一般公共预算拨款

4560.08 

外交

国防

公共安全

教育    

44.39 

科学技术  

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业  

95.51 

社会保险基金支出

卫生健康支出

167.60 

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探工业信息等支出

71.20 

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

164.84 

粮油物资储备支出

206.30 

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

收入合计 

4560.08 

支出合计 

4560.08 

 

一般公共预算支出情况表(五)

单位: 万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

4560.08 

2795.88 

1764.20 

201

一般公共服务支出

3810.24 

2252.34 

1557.90 

20104

  发展与改革事务

3480.24 

2252.34 

1227.90 

2010401

    行政运行(发展与改革事务)

2070.47 

2070.47 

2010402

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

822.00 

822.00 

2010408

    物价管理

10.00 

10.00 

2010450

    事业运行(发展与改革事务)

51.19 

51.19 

2010450

    事业运行(发展与改革事务)

43.53 

43.53 

2010450

    事业运行(发展与改革事务)

55.76 

55.76 

2010450

    事业运行(发展与改革事务)

31.39 

31.39 

2010499

    其他发展与改革事务支出

300.00 

300.00 

2010499

    其他发展与改革事务支出

92.00 

92.00 

2010499

    其他发展与改革事务支出

0.90 

0.90 

2010499

    其他发展与改革事务支出

3.00 

3.00 

20105

  统计信息事务

330.00 

330.00 

2010502

    一般行政管理事务(统计信息事务)

330.00 

330.00 

205

教育支出

44.39 

44.39 

20503

  职业教育

44.39 

44.39 

2050399

    其他职业教育支出

44.39 

44.39 

208

社会保障和就业支出

95.51 

95.51 

20805

  行政事业单位养老支出

95.51 

95.51 

2080501

    行政单位离退休

95.51 

95.51 

210

卫生健康支出

167.60 

167.60 

21011

  行政事业单位医疗

167.60 

167.60 

2101101

    行政单位医疗

63.10 

63.10 

2101102

    事业单位医疗

3.03 

3.03 

2101102

    事业单位医疗

2.71 

2.71 

2101102

    事业单位医疗

2.28 

2.28 

2101102

    事业单位医疗

1.44 

1.44 

2101102

    事业单位医疗

2.05 

2.05 

2101102

    事业单位医疗

2.63 

2.63 

2101103

    公务员医疗补助

88.55 

88.55 

2101103

    公务员医疗补助

1.81 

1.81 

215

资源勘探工业信息等支出

71.20 

71.20 

21599

  其他资源勘探信息等支出

71.20 

71.20 

2159901

    黄金事务

71.20 

71.20 

221

住房保障支出

164.84 

164.84 

22102

  住房改革支出

164.84 

164.84 

2210201

    住房公积金

5.07 

5.07 

2210201

    住房公积金

3.21 

3.21 

2210201

    住房公积金

4.58 

4.58 

2210201

    住房公积金

5.87 

5.87 

2210201

    住房公积金

6.58 

6.58 

2210201

    住房公积金

133.76 

133.76 

2210201

    住房公积金

5.77 

5.77 

222

粮油物资储备支出

206.30 

206.30 

22201

  粮油事务

206.30 

206.30 

2220106

    粮食专项业务活动

200.00 

200.00 

2220199

    其他粮油事务支出

6.30 

6.30 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

2795.88 

2531.66 

264.22 

301

工资福利支出

2433.30 

2433.30 

30110

  事业单位失业保险费

1.00 

1.00 

30112

  公务员医疗补助

66.81 

66.81 

30113

  住房公积金

164.84 

164.84 

30105

  奖励性补贴补助

887.20 

887.20 

30102

  津贴补贴

393.51 

393.51 

30111

  基本医疗保险

77.24 

77.24 

30103

  奖金

37.76 

37.76 

30109

  基本养老保险费

247.10 

247.10 

30115

  公务员医疗定额补助

23.55 

23.55 

30101

  基本工资

534.29 

534.29 

302

商品和服务支出

264.22 

264.22 

30202

  印刷费

6.10 

6.10 

30217

  公务接待费

6.24 

6.24 

30228

  工会经费

18.56 

18.56 

30205

  水费

0.50 

0.50 

30211

  差旅费

57.83 

57.83 

30220

  离休费

1.60 

1.60 

30201

  办公费

33.51 

33.51 

30206

  电费

0.42 

0.42 

30239

  公务交通补贴

83.97 

83.97 

30235

  公车租赁费

5.42 

5.42 

30216

  培训费

2.50 

2.50 

30207

  邮电费

12.05 

12.05 

30299

  其他商品和服务支出

1.43 

1.43 

30231

  公务用车运行维护费

5.98 

5.98 

30209

  物业管理费

0.50 

0.50 

30221

  退休费

6.65 

6.65 

30215

  会议费

14.25 

14.25 

30229

  福利费

6.71 

6.71 

303

对个人和家庭的补助

98.36 

98.36 

30305

  生活补助(遗属)

2.85 

2.85 

30301

  离休费

95.51 

95.51 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

单位: 万元

项目

预算数

合计

33.74

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

24.36

3、公务用车购置及运行费

其中: 公务用车运行维护费

9.38

      公务用车购置费

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

单位: 万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

本部门无政府性基金预算。

 

  项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

区域经济合作三分赛车平台工作经费

项目金额(万元)

37

项目绩效目标

进一步做好对口协作、援疆、区域合作工作,确保各项对外三分赛车平台交往工作达到预期效果。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

效益指标

数量指标

挂职干部考察调研

1次

数量指标

北京市对口协作资金

2.25亿元

数量指标

援疆资金筹集

200万元

数量指标

对口协作会议

2次

数量指标

援疆工作会议

2次

数量指标

组织企业参加西洽会等重要展览会

2次

数量指标

区域经济合作项目签约

2亿元

数量指标

赴县市区、社区(村)考察调研

4

数量指标

人才智力援疆

不少于10人

质量指标

组织企业参加中西部协作区、西洽会等重要活动

达到90%以

质量指标

年度对口协作工作计划

高标准完成计划

时效指标

上级安排援疆年度工作任务完成时效

2020年完成

时效指标

农业自然综合区域规划编制工作完成时效

2020年完成

效益指标

经济效益指标

全市经济增长情况

确保经济发展、效果和速度明显高于上年

生态效益指标

环境改善

通过加快实施生态环保、生态农业、生态旅游等示范项目,改善生态环境。

满意度指标

服务对象满意度

达到90%

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入4560.08万元,其中财政拨款(补助)收入4560.08万元。与2019年部门预算收入1952.9万元相比,总收入增加2607.18万元,增长133.5%,主要增长原因: 一是新增安全生产、物价、粮食、易地搬迁、铁路项目专班工作经费;二是新增物流发展、粮食产业化专项经费;三是因机构改革增加原粮食、物价、价格认定中心、粮校人员经费四是将中央和省级专款列入部门预算。

2020年部门预算总支出4560.08万元,主要包括: 一般公共服务支出3810.24万元,教育44.39万元,社会保障和就业支出95.51万元,卫生健康支出167.6万元,住房保障支出164.84元,资源勘探工业信息等支出71.2万元;粮油物资储备支出206.3万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加2607.18万元,增长133.5%,其中,一般公共服务支出增加2100.53万元,增长22.86%,主要原因是新增安全生产、物价、易地搬迁、铁路项目专班工作经费、物流发展专项经费、机构改革人员经费以及将中央和省级专款列入部门预算;教育支出增加44.39万元,主要原因是新增粮食职业学校人员经费;社会保障和就业支出增加35.78万元,增长59.9%,主要原因机构改革退休人员增加;卫生健康支出增加79.37万元,增长89.96%,主要原因是机构改革人员增加;资源勘探工业信息等支出增加71.2万元,主要原因是功能分类调整;住房保障支出增加69.61万元,增长73.1%,主要原因是机构改革人员经费增加;粮油物资储备支出增加206.3万元,主要原因是机构改革增加粮食工作及粮食产业化专项经费。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数4560.08万元,较上年财政拨款数增加2607.18万元。增长133.5%,主要增长原因: 一是新增安全生产、物价、粮食、易地搬迁、铁路项目专班工作经费;二是新增物流发展、粮食产业化专项经费;三是因机构改革增加原粮食、物价、价格认定中心、粮校人员经费四是将中央和省级专款列入部门预算。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4560.08万元,增加2607.18万元,增长133.5%,主要增长原因: 一是新增安全生产、物价、粮食、易地搬迁、铁路项目专班工作经费;二是物流发展、粮食产业化专项经费;三是因机构改革增加原粮食、物价、粮校人员经费四是将中央和省级专款列入部门预算。

1、基本支出2795.88万元。其中:工资福利支出2531.66万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出264.22万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出98.36万元,主要用于离休人员工资和遗属人员生活补助

2、项目支出1764.2万元。

一般公共服务(类)支出1557.9万元;发展与改革事务(款)1557.9万元,其中: 一般行政管理事务(项)1152万元,主要用于项目争取、规划编制、援疆、对口协作、经济协作区、投资项目评审、易地扶贫搬迁等工作以及重大项目前期工作经费支出;物价管理(项)10万元,主要用于成本调查监审和价格监测等工作经费支出;其他发展与改革事务支出(项)395.9万元,主要用于武西高铁轨道交通项目前期经费铁路项目工作专班及价格认证、农业区划等工作经费支出。

粮油物资储备支出(类)206.3万元,粮油事务(款)2206.3万元,其中: 粮食专项业务活动(项)200万元,其他粮油事务支出(项)6.3万元。主要用于促进全市粮食产业化全面发展、开展粮食流通专项检查及粮食流通统计等等经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数33.74万元,较上相比减少0.73万元,下降2.11 %,主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,压缩公务接待费。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算24.36万元,较上年预算减少3.1万元,下降11.29%,主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括国家、省发改部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察、调研等公务接待。按照“八项规定”的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,故较上年下降。

3、公务用车购置及运行费预算9.38万元其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费9.38万元。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比去年增加2.37万元,增长33.81%,增长原因是机构改革原粮食局转隶后,增加一台公务用车。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算264.22万元其中: 办公费33.51万元,福利费6.71万元,工会经费18.56万元,差旅费57.83万元,公务接待费6.24万元,邮电费12.05万元,培训费2.5万元,印刷费6.1万元,公务交通补贴83.97万元,公车租赁费5.42万元,水费0.5万元,电费0.42万元,公务用车运行维护费5.98万元,物业管理费0.5万元,会议费14.25万元,离休公用1.6万元,退休公用6.65万元,其他商品服务支出1.43万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算81.17万元其中:

1、货物类政府采购21.75万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购59.42万元,主要是系统各单位车辆维修保养和工作宣传等。

八、资产占用情况

全系统公务用车3台。

 

第四部分 专用名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

一般公共服务(201类): 反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务(20104款): 反映发展与改革事务方面的支出。

行政运行(2010401项): 反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(2010402项): 反映行政单位(包括参照管理公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他发展与改革事务支出(2010499项): 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业(208类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(2080502项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(210类): 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(21011款): 反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗(2101101项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(2101102项): 反映用于事业单位开支的医疗保障方面的支出。

公务员医疗补助(2101103项):反映用于对公务员医疗保障方面的支出。

资源勘探信息等支出(215类): 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

其他资源勘探信息等支出(21599款): 反映用于黄金矿产开采资质审核,办理《开采黄金矿产批准书》的审核申报,黄金矿山企业的安全生产、环境保护等方面支出。

黄金事务(2159901项): 反映用于黄金矿产开采资质审核,办理《开采黄金矿产批准书》的审核申报,黄金矿山企业的安全生产、环境保护等方面支出。

住房保障支出(221类): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出(22102项): 反映行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金(2210201类): 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 粮油物资储备支出(22201): 反映用于粮油物资储备方面的支出。

 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公经费”

因公出国(境)费: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车费运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

                      

 

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